A importancia dos Controles Internos na Gestao Corporativa

 
 

Como proceder para maximizar a performance dos controles e tornar a gestão mais eficaz

 

São Paulo, 19 e 20 de Maio de 2016

 

O curso “A importância dos Controles Internos na Gestão Corporativa” objetiva apresentar e permitir a análise dos principais conceitos dos Sistemas de Controles Internos mais utilizados mundialmente, proporcionando o conhecimento de oportunidades e ações que podem ser adotadas pelos gestores a partir do conteúdo abordado.

 

O curso aprofunda a análise sobre o tema, propondo respostas do porquê certos riscos ainda se materializam nas Organizações e refletindo por quais razões estas hesitam ao enfrentá-los, mesmo com toda a mobilização para contê-los.

 

O programa proporciona aos participantes consolidar em uma visão única os principais pontos dos Sistemas de Controles aplicáveis à Gestão Corporativa e foi estruturado de maneira integrada, destinando-se aos profissionais que já atuam com estas sistemáticas ou que têm interesse em aprofundar a relação com esses temas.

 

O curso é presencial e por meio de conceitos, exercícios, cases, filmes e notícias em geral oferece aos participantes:

·         a oportunidade de reflexão sobre o conteúdo apresentado de maneira abrangente e sistematizada;

·         a identificação de casos encontrados na prática empresarial e de como otimizar os controles, evitando situações de riscos indesejáveis ou impactantes decorrentes da má performance na gestão;

·         emprego de técnicas para identificar e mitigar os riscos envolvidos no processamento e controle das operações; e

·         discussão/debates sobre situações reais e simuladas em sala.

 

Público-Alvo: Profissionais que atuam direta ou indiretamente na Gestão de Controles e Riscos Corporativos: Controllers, Gestores de Áreas, Gestores de Riscos, Chief Risk Officers, Auditores Internos, Auditores Externos, Membros de Comitês de Auditoria e de Riscos, Diretores e Gerentes de Controles Internos/Compliance, Advogados e outros que tenham interesse na matéria.

 

Conteúdo Programático:

 

Introdução Geral

·         Conceitos e Aplicações de Controles Internos

·         Processos, Riscos e Controles

 

Cultura organizacional, Governança e Sustentabilidade

·         A relação GRC (Governança, Riscos e Controles)

·         Governança Corporativa - Comitê de Auditoria - Conselho de Administração e Fiscal

·         Ética e Código de Conduta / Canal de Denúncia

 

Entendendo Controles Internos

·         O que são os Controles Internos na prática e qual a sua utilidade

·         A importância dos Controles Internos na gestão de negócios

·         Controles Internos nas empresas

·         Visão geral de estruturas, papéis, responsabilidades e

·         interação com as diferentes áreas e níveis organizacionais

·         Controles Internos e o Compliance / Programas de Integridade

 

Introdução às ferramentas e modelos para Controles Internos

·         Tipos de Riscos (Ex: estratégico, financeiro, operacional e compliance)

·         Principais Referências Metodológicas e Regulamentares de Controles Internos

·         Resolução 2.554 – Sistemas de Controles Internos Bacen

·         Lei Americana SOX e FCPA

·         Acordo da Basiléia

·         Control Self Assessment (CSA)

·         COSO, COSO ERM, NOVO COSO 2013, COBIT

·         Lei 9.613/97 - Prevenção à Lavagem de Dinheiro

·         Lei 12.846/13 – Lei Anticorrupção Brasileira

 

Disseminando a cultura de Controles Internos na Organização

·         O Papel e a Interação dos Principais Gestores de Riscos

·         Os Principais Atores e o Papel de Cada um na execução dos Controles

·         As Linhas de Defesa da Organização no combate aos Riscos Corporativos

 

Porque os Riscos Ainda nos Surpreendem e o que Fazer ParaMitigá-los mesmo utilizando os Sistema de Controles

·         Mudança Comportamental quanto aos Riscos / Controles/ Gestão

Mini Curriculum do Autor e Instrutor do Curso

·         Formado em Administração de Empresas, possui 28 anos de experiência em projetos e trabalhos ligados à Auditoria Interna, Gestão de Riscos, Governança Corporativa, Controles e Compliance, Prevenção às Fraudes, à Lavagem de Dinheiro e à Corrupção.

·         Nesse período teve atuação focada na Terceirização e Implementação de Áreas, Serviços e Metodologias de Auditoria Interna (Auditoria Baseada em Riscos, Auditoria Contínua e Monitoramento Contínuo), Compliance, Sistemas de Gestão de Riscos, Matriz de Riscos e Revisão de Processos de Negócios.

·         Atuou em empresas de primeira linha do cenário Nacional e Internacional, tendo sido nos anos 2000, Gerente, por 7 anos, de 2 das maiores Empresas Mundiais de Consultoria e Auditoria, atuando no Brasil, Argentina e EUA.

·         É Revisor Certificado de Qualidade das Áreas de Auditoria Interna, capacitado pelo The IIA - The Institute of Internal Auditors, em 2009.

 

Informações Úteis:

Data: 19 e 20 de Maio de 2016

Horário: 1o dia - 8h30 às 9h00 - Credenciamento

9h00 às 18h00 - Curso

2o dia - 8h30 - 17h30 - Curso

Local: Hotel Moema. Av. Lavansica, 365, Moema, SP

 

Investimento: R$ 3.530,00 (três mil, quinhentos e trinta reais).

Condição Especial para inscrições pagas até o dia 05 de Março de 2016: R$ 3.280,00.

 

Estão inclusos custos de material, almoço, coffee break, certificados e estacionamento.

 

Consulte-nos sobre preços e condições especiais para grupos.

 

Para demais informações entre em contato pelo telefone: (11) 3419 9152 ou através do e-mail contato@propagartraining.com.br



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